2017年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
本年预算数 |
支出类别 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,300.20 |
一、人员经费 |
16,440.47 |
一、工资福利支出 |
13,712.97 |
一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、公用经费 |
2,571.93 |
二、商品和服务支出 |
3,841.43 |
外交支出 |
|
三、事业收入 |
34,940.00 |
三、部门专项经费 |
1,477.80 |
三、对个人和家庭的补助 |
2,816.90 |
国防支出 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
公共安全支出 |
|
其他事业收入 |
34,940.00 |
|
|
五、转移性支出 |
|
教育支出 |
|
四、经营收入 |
|
|
|
六、债务利息支出 |
|
科学技术支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
七、债务还本支出 |
|
文化体育与传媒支出 |
19,754.90 |
六、其他收入 |
|
|
|
八、基本建设支出 |
|
社会保障和就业支出 |
318.85 |
|
|
|
|
九、其他资本性支出 |
118.90 |
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
187.78 |
|
|
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|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
228.67 |
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粮油物资储备支出 |
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预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
39,240.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
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|
结转收入 |
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结转下年 |
18,750.00 |
结转下年 |
18,750.00 |
结转下年 |
18,750.00 |
|
|
|
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|
收入总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
主表一 |
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2017年收支预算总表 |
|||||||
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
本年预算数 |
支出类别 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,300.20 |
一、人员经费 |
16,440.47 |
一、工资福利支出 |
13,712.97 |
一般公共服务支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、公用经费 |
2,571.93 |
二、商品和服务支出 |
3,841.43 |
外交支出 |
|
三、事业收入 |
34,940.00 |
三、部门专项经费 |
1,477.80 |
三、对个人和家庭的补助 |
2,816.90 |
国防支出 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
公共安全支出 |
|
其他事业收入 |
34,940.00 |
|
|
五、转移性支出 |
|
教育支出 |
|
四、经营收入 |
|
|
|
六、债务利息支出 |
|
科学技术支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
七、债务还本支出 |
|
文化体育与传媒支出 |
19,754.90 |
六、其他收入 |
|
|
|
八、基本建设支出 |
|
社会保障和就业支出 |
318.85 |
|
|
|
|
九、其他资本性支出 |
118.90 |
社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
十、其他支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
187.78 |
|
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|
节能环保支出 |
|
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
228.67 |
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粮油物资储备支出 |
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|
预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
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债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
本年收入合计 |
39,240.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
本年支出合计 |
20,490.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
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|
结转收入 |
|
结转下年 |
18,750.00 |
结转下年 |
18,750.00 |
结转下年 |
18,750.00 |
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
支出总计 |
39,240.20 |
2017年支出预算总表
单位:万元
项目 |
部门预算总计 |
附:提前告知专项经费 |
||
合计 |
基本支出 |
部门专项经费 |
||
总计: |
20,490.20 |
19,012.40 |
1,477.80 |
161.80 |
大连广播电视台 |
20,490.20 |
19,012.40 |
1,477.80 |
161.80 |
大连广播电视台 |
16,722.30 |
16,190.00 |
532.30 |
161.80 |
文化体育与传媒支出 |
16,722.30 |
16,190.00 |
532.30 |
161.80 |
新闻出版广播影视 |
16,722.30 |
16,190.00 |
532.30 |
161.80 |
电视 |
16,199.50 |
16,190.00 |
9.50 |
161.80 |
其他新闻出版广播影视支出 |
522.80 |
|
522.80 |
|
大连三○五转播台 |
443.26 |
291.26 |
152.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
367.48 |
215.48 |
152.00 |
|
新闻出版广播影视 |
367.48 |
215.48 |
152.00 |
|
广播 |
367.48 |
215.48 |
152.00 |
|
社会保障和就业支出 |
30.52 |
30.52 |
|
|
行政事业单位离退休 |
30.52 |
30.52 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.52 |
30.52 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|
行政事业单位医疗 |
22.89 |
22.89 |
|
|
事业单位医疗 |
22.89 |
22.89 |
|
|
住房保障支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
住房改革支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
住房公积金 |
22.37 |
22.37 |
|
|
大连老白山微波站 |
359.73 |
233.73 |
126.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
300.41 |
174.41 |
126.00 |
|
新闻出版广播影视 |
300.41 |
174.41 |
126.00 |
|
电视 |
300.41 |
174.41 |
126.00 |
|
社会保障和就业支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
行政事业单位离退休 |
24.51 |
24.51 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.38 |
18.38 |
|
|
行政事业单位医疗 |
18.38 |
18.38 |
|
|
事业单位医疗 |
18.38 |
18.38 |
|
|
住房保障支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
住房改革支出 |
16.43 |
16.43 |
|
|
住房公积金 |
16.43 |
16.43 |
|
|
大连广播电视发射台 |
1,388.95 |
1,158.95 |
230.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
1,089.12 |
859.12 |
230.00 |
|
新闻出版广播影视 |
1,089.12 |
859.12 |
230.00 |
|
电视 |
1,089.12 |
859.12 |
230.00 |
|
社会保障和就业支出 |
146.75 |
146.75 |
|
|
行政事业单位离退休 |
146.75 |
146.75 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.75 |
146.75 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
行政事业单位医疗 |
58.70 |
58.70 |
|
|
事业单位医疗 |
58.70 |
58.70 |
|
|
住房保障支出 |
94.38 |
94.38 |
|
|
住房改革支出 |
94.38 |
94.38 |
|
|
住房公积金 |
94.38 |
94.38 |
|
|
大连三○六转播台 |
346.70 |
261.70 |
85.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
275.80 |
190.80 |
85.00 |
|
新闻出版广播影视 |
275.80 |
190.80 |
85.00 |
|
广播 |
275.80 |
190.80 |
85.00 |
|
社会保障和就业支出 |
26.22 |
26.22 |
|
|
行政事业单位离退休 |
26.22 |
26.22 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.22 |
26.22 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.67 |
19.67 |
|
|
行政事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
|
|
事业单位医疗 |
19.67 |
19.67 |
|
|
住房保障支出 |
25.01 |
25.01 |
|
|
住房改革支出 |
25.01 |
25.01 |
|
|
住房公积金 |
25.01 |
25.01 |
|
|
大连三○三转播台 |
767.87 |
639.87 |
128.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
601.83 |
473.83 |
128.00 |
|
新闻出版广播影视 |
601.83 |
473.83 |
128.00 |
|
广播 |
601.83 |
473.83 |
128.00 |
|
社会保障和就业支出 |
66.92 |
66.92 |
|
|
行政事业单位离退休 |
66.92 |
66.92 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.92 |
66.92 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
行政事业单位医疗 |
50.19 |
50.19 |
|
|
事业单位医疗 |
50.19 |
50.19 |
|
|
住房保障支出 |
48.93 |
48.93 |
|
|
住房改革支出 |
48.93 |
48.93 |
|
|
住房公积金 |
48.93 |
48.93 |
|
|
大连大和尚山微波站 |
461.39 |
236.89 |
224.50 |
|
文化体育与传媒支出 |
397.96 |
173.46 |
224.50 |
|
新闻出版广播影视 |
397.96 |
173.46 |
224.50 |
|
电视 |
397.96 |
173.46 |
224.50 |
|
社会保障和就业支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
行政事业单位离退休 |
23.93 |
23.93 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.95 |
17.95 |
|
|
行政事业单位医疗 |
17.95 |
17.95 |
|
|
事业单位医疗 |
17.95 |
17.95 |
|
|
住房保障支出 |
21.55 |
21.55 |
|
|
住房改革支出 |
21.55 |
21.55 |
|
|
住房公积金 |
21.55 |
21.55 |
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
部门专项经费 |
总计: |
37.76 |
37.76 |
|
大连三○五转播台 |
6.91 |
6.91 |
|
公务用车运行费 |
6.50 |
6.50 |
|
公务接待费 |
0.41 |
0.41 |
|
大连老白山微波站 |
6.70 |
6.70 |
|
公务用车运行费 |
6.60 |
6.60 |
|
公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
|
大连三○六转播台 |
6.55 |
6.55 |
|
公务用车运行费 |
6.10 |
6.10 |
|
公务接待费 |
0.45 |
0.45 |
|
大连三○三转播台 |
9.50 |
9.50 |
|
公务用车运行费 |
9.00 |
9.00 |
|
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
|
大连大和尚山微波站 |
8.10 |
8.10 |
|
公务用车运行费 |
7.80 |
7.80 |
|
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
|